林芳菲 · 注册会计师

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林芳菲
注册会计师经理
135 1234 5678sunqi@example.comsunqi上海
1995-04在职-看机会12K-18K
汉族共青团员广东深圳已婚

个人总结

林芳菲,注册会计师,拥有约8年财务领域专业经验,从国际四大审计经理成功转型为企业财务高管,主导多次并购整合与上市筹备。在四大期间,她带领团队完成年收入超80亿美元的跨国集团审计及IPO前审计,将审计调整金额控制在营收0.2%以下,并培养4人晋升经理;转入企业后,她搭建了全维度预算预测模型与资金集中管理平台,将预算偏差率从±12%压缩至±3.5%,累计实现退税3.8亿元、压降汇兑损失88%。在并购与上市筹备中,她通过尽调识别虚增利润1,200万元并推动交易对价下调5.3%,为Pre-IPO企业从零搭建内控体系并获保荐人无保留意见。核心专长:精通IFRS/US GAAP/SEC报告,擅长财务体系搭建、预算预测、资金税务优化及并购交易架构设计,兼具团队管理与跨部门协调能力。

工作经历

审计经理某国际四大会计师事务所
2016.07 - 2019.08
审计经理|审计与鉴证部
  • 主审某年收入超80亿美元的跨国快消集团年度审计,带领15人团队执行IFRS与US GAAP双重准则下的报表审计及内控测试,识别并推动整改关键控制缺陷12项,将审计调整金额降至营收的0.2%以下,连续三年获客户管理层高度认可

  • 负责某全球能源企业集团合规检查项目,独立设计涵盖13个国家的跨区域测试程序,发现税务申报及合同管理违规点9处,协助客户优化流程并避免潜在罚款约200万美元

  • 主持某境外上市科技公司的IPO前审计,带领6人小组完成三年一期的US GAAP财务数据转换与复核,调整重大会计差错5项(影响净利润率约3%),保障SEC注册声明按时提交

  • 建立并实施审计团队分层带教机制,亲自指导12名初级及中级审计员,在任期内累计培养4人晋升经理、6人通过CPA全科考试,团队人均产出效率提升25%

  • 主导某跨国医药企业年度内控测试专项,使用数据挖掘工具覆盖全业务循环,发现采购与收入确认环节系统性缺陷4类,推动客户修订政策并验证整改效果,次年缺陷重复率为0

财务审计IFRSUS GAAP内控测试团队管理
财务报告经理某美股上市科技公司
2019.09 - 2021.12
财务报告经理|财务部
  • 主导30余家法人实体按US GAAP的月度合并报表编制,通过优化内部对账流程将关账周期从12天压缩至7天,确保SEC 10-Q/10-K准时披露

  • 独立负责SEC年度报告(10-K)及季度报告(10-Q)的财务数据编制与附注起草,累计完成8份报告,零重大审计调整,获审计委员会书面认可

  • 搭建符合SOX 404要求的财务报告内部控制体系,设计关键控制点90余项,主导2次内控测试并通过外部审计,纠偏缺陷整改率100%

  • 推动合并报表系统自动化升级,实施Hyperion Financial Management替代手工Excel流程,减少人工操作误差70%,年节省财务团队工时约800小时

  • 针对复杂业务(股权激励、租赁摊销、金融工具)开展深度财务分析,生成管理层决策报告12份,支持CFO完成2轮再融资信息披露与盈利预测修正

合并报表SEC 10-K/10-Q财务分析SOX合规系统自动化
财务副总监某头部消费电子企业
2022.01 - 2023.06
财务副总监|财务中心
  • 针对集团年营收超120亿元的财务管控需求,主导搭建全维度滚动预算预测模型,覆盖12个事业部及6个海外子公司的收入、成本与费用,将月度预算偏差率从±12%压缩至±3.5%,支撑管理层在季度经营会上提前2个月识别利润缺口并调整资源投放

  • 在增值税留抵退税政策窗口期,牵头梳理全集团进项税结构,重新规划供应商结算账期与票据归集流程,协调业务与采购部门完成历史留抵清理,累计实现退税3.8亿元,直接改善经营性现金流,使年度自由现金流目标完成率达115%

  • 针对海外业务汇率波动风险,设计并实施多币种资金池与自动结汇机制,结合远期锁汇策略,将全年汇兑损失从预算的2,100万元压缩至实际430万元,同时通过现金归集使集团日均资金沉淀减少27%,资金周转效率提升34%

  • 联合业务、供应链及人力部门建立跨部门预算管控联席会议制度,制定费用标准化审批流程与弹性预算调整规则,推动全年运营费用同比下降8.2%,在营收增长11%的背景下超出年初费用管控目标3.6个百分点

预算编制财务预测税务筹划资金管理跨部门协调
财务总监某跨境供应链平台
2023.07 - 2024.06
财务总监|财务部
  • 接手并购后财务整合,主导搭建统一会计核算体系与合并报表模板,覆盖母公司及3家子公司,将月度关账周期从12天压缩至7天,报表出具时效提升42%

  • 对标港交所上市要求,从零搭建财务内控与风险管理制度,完成全面内控审计,识别并整改关键控制缺陷23项,推动内控有效性评价获保荐人无保留意见

  • 主导Pre-IPO财务尽职调查,协调审计、法务及券商完成近3年历史财务数据梳理与调整,发现并修正收入确认偏差等重大差异6项,助力公司估值提升约18%

  • 建立资金集中管理平台与现金流滚动预测模型,优化跨境结算流程,使资金周转效率提高35%,年度财务成本节约超600万元

  • 组建并培训15人财务团队,制定标准化岗位职责与操作手册,推动财务核算准确率从85%提升至97%,支撑业务规模环比增长30%

并购整合财务尽调IPO筹备财务体系搭建内控审计

项目经历

财务尽调负责人某智能硬件企业并购项目
2023.10 - 2024.02
财务尽调负责人|财务部
  • 作为某智能硬件企业并购项目的财务尽调负责人,带队对标的公司(年营收约8亿元)开展全维度财务尽调,系统梳理其收入确认、研发资本化及关联交易等高风险领域,发现虚增利润约1,200万元,直接推动交易对价下调5.3%,规避潜在投资损失逾3,000万元

  • 主导搭建DCF及可比公司估值模型,结合尽调中识别的应收账款周转率恶化(账期延长45天)及客户集中度风险(前三大客户占比72%),将估值区间从4.5–5.2亿元修正为3.8–4.1亿元,为管理层提供谈判锚点,最终以4.05亿元成交

  • 设计“股权收购+业绩对赌+分期支付”组合交易架构,针对标的公司历史税务欠缴问题(累计少缴增值税及附加税约680万元),约定由卖方承担补缴责任并设置2,000万元专项保证金账户,确保买方零税务风险承接

  • 联合税务顾问优化交易路径,通过资产剥离与业务重组实现递延纳税效益约420万元,并推动标的公司完成高新技术企业资质重新认定,使未来三年所得税率从25%降至15%,年化节税约240万元

财务尽职调查估值建模交易架构税务合规

教育经历

上海财经大学会计学院会计学硕士GPA: 3.8/4.0
2014.09 - 2016.06

专业技能

财务审计与内控
9/10
精通
会计准则(IFRS/US GAAP/SEC报告)
9/10
精通
合并报表与财务分析
7/10
熟练
财务规划与预算预测
7/10
熟练
资金与税务管理
7/10
熟练
并购与交易(尽调/估值/架构)
7/10
熟练
团队管理与跨部门协调
7/10
熟练
财务体系搭建与系统自动化
4/10
了解

荣誉奖项

注册会计师(CPA)honor
2017

获得中国注册会计师执业资格

四大年度优秀审计经理honor
2018

在四大会计师事务所内部获评年度优秀审计经理

公司财务创新奖honor
2021

因推动财务系统自动化项目获得公司表彰

示例数据,仅供参考